每一家企业,不管有没有正式经营,在税务方面都有可能出现问题。
但这些问题往往是不明显的,甚至会有些问题是一直隐藏着的。
要发现税务上的问题,避免因此而导致税务异常,影响到企业和法定代表人、股东等,就需要采取有效的手段。
因此,所有的企业都可以去做一份
税审报告。尤其是出现以下情形的企业。
企业需要做税审报告的10种情形:
1、企业当年亏损较大(10万以上及以上),以后年度需要弥补亏损的,则年度需要出具
税审报告。
2、企业账务处理可能有问题的。
3、企业会计核算没有问题,但当年增值税税负较低的。
4、税务局通知企业出税审报告的。
5、企业当年有利润,但利润太低,与收入和资产不配比的。
6、企业当年有利润,但需要弥补以前年度的亏损的。
7、本年度实现销售(营业)收入在3000万元(含)以上的。
8、长期亏损在每年正常经营及常规辅导企业。
9、符合税收优惠条件企业,如高新,小型微利企业等,为了防止错误引用税收优惠政策带来税务风险的。

10、企业所得税税负低于同行的。
因为税审是对上一年度纳税情况的鉴证,是企业进行自身检查,并发现以往是否存在错误税务处理事项的重要方式,也是降低税务风险的重要手段。
也就是说,通过税审,可以全面排查企业在税务方面的问题,从而可以及时地进行处理。
具体来说,企业做税审报告的好处有:
1、防止少缴税、漏缴税。通过税审,可以计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,多退少补。
2、查漏补缺。汇算清缴后帐出现问题,可以按照会计制度规定,做会计差错调整。
3、完善财务制度。做税审的时候,专业的税务人员会对企业财务情况提出合理建议和意见,规避以后财务漏洞。
4、在一定程度上,有利于降低被税务抽查的概率。
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